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會計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間:2023-12-24 07:18:03 工作職責(zé) 我要投稿
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會計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容

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  工作職責(zé)

會計(jì)助理工作內(nèi)容及職責(zé)內(nèi)容

  1、協(xié)助主辦會計(jì)開展工作,做好會計(jì)業(yè)務(wù),搞好會計(jì)核算和分析。

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會計(jì)核算,實(shí)行會計(jì)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的.業(yè)務(wù),拒絕不合理支出。

  3、按時(shí)記賬,結(jié)賬、報(bào)賬,定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

  4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。

  5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動,及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作,提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。

  6、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時(shí)登記各類賬簿。

  7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。

  8、辦理其他有關(guān)的財(cái)會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

  9、及時(shí)辦理、保管會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

  10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

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  1、負(fù)責(zé)收集各行業(yè)最新會計(jì)相關(guān)信息,協(xié)助工程師更新軟件中的`會計(jì)科目及會計(jì)報(bào)表格式;

  2、負(fù)責(zé)協(xié)助工程師安裝指導(dǎo)相關(guān)會計(jì)人員如何使用4Fang財(cái)務(wù)軟件,及簡單的會計(jì)知識運(yùn)應(yīng)到軟件中;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助工程師解答相關(guān)會計(jì)人員,在使用4Fang財(cái)務(wù)軟件過程中碰到的問題;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

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  一、收票:

  1、做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

  2、應(yīng)付賬款臺帳及時(shí)記錄回票信息。

  3、進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

  二、開票:

  1、核對數(shù)量、金額。確認(rèn)無誤后開票。

  2、銷項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對應(yīng)的送貨單,核對無誤備做賬用。

  3、開票后及時(shí)將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺帳

  三、對賬:

  1、入庫:原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。

  2、出庫:所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。

  3、核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

  4、隨時(shí)檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí),不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

  5、倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部),初定每周收二次即:周三、周收單據(jù),同時(shí),要求各倉管員將電子檔臺賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部,查臺賬與單據(jù)是否相符。

  6、與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對賬,及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺賬。

  7、協(xié)助會計(jì)做財(cái)務(wù)帳,并與會計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

  四、做銷售報(bào)表:

  1、月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表。

  2、做好銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

  五、盤點(diǎn)工作

  1、督促落實(shí)月底盤點(diǎn)工作,將盤點(diǎn)后的'原始盤點(diǎn)表格收回備份,待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細(xì)表,月匯總報(bào)表及盤點(diǎn)差異報(bào)表,核對各車間差異數(shù),做好分析表。

  2、根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉庫贏虧表、

  3、督促各倉管員將出入庫明細(xì)表、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財(cái)務(wù)部,根據(jù)需要打印備份。

  六、整理工作

  1、做好財(cái)務(wù)部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

  2、所有原始票據(jù)收集和分類整理,以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔)、

  3、各類電子檔資料分類保存,要求用U盤備份

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  1、負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)錄入每日銷售出庫單;

  2、負(fù)責(zé)開具發(fā)票,統(tǒng)計(jì)銷售額和采購發(fā)票的收集認(rèn)證和分類整理工作;

  3、負(fù)責(zé)賬目的憑證錄入、憑證整理工作;

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)的相關(guān)稅務(wù)申報(bào);

  5、負(fù)責(zé)各個(gè)店鋪的.銷售核對,出具各個(gè)店鋪的經(jīng)營報(bào)表。

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  1、前期在行政經(jīng)理的`安排下,進(jìn)行相關(guān)基層崗位的了解;

  2、新員工入、離職、調(diào)崗等相關(guān)手續(xù)辦理,員工晉升的考核及辦理;

  3、編制銷售公司的記帳憑證,登記會計(jì)帳簿,會計(jì)報(bào)表;

  4、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

  5、對接公司其它相關(guān)部門銷售業(yè)績數(shù)據(jù)周報(bào)、月報(bào)及匯總;

  6、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

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