應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)(精選)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對逾期賬款的`催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表,按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎(jiǎng)金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析:定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理:根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的`其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、應(yīng)收對帳單制作,審核;
2、與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項(xiàng)對賬及催收;
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;
4、審核加盟店會(huì)員卡申購;
5、開寄一般納稅人發(fā)票;
6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)
2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時(shí)回款,應(yīng)收賬款核對;
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬,賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的'進(jìn)銷存;
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門核對每個(gè)客戶的`往來情況;
2.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));
3.保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);
4.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5.對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的.文件、報(bào)告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的.核款、對帳工作。
3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。
6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管
5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時(shí)辦理資金解凍
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司日常的.財(cái)務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶進(jìn)行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時(shí)更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;
2、審核申請表,定時(shí)開具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;
4、定時(shí)檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的.催收及清理、的催收;
5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3、審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5、編制付款和費(fèi)用憑證;
6、辦理直接上司臨時(shí)交辦的'其他事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3.預(yù)收賬款的`核對整理;
4.每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對分析;
5.展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對,預(yù)提工作;
6.開展期間現(xiàn)場的財(cái)務(wù)支持工作
7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
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