應(yīng)收會計工作職責(zé) 15篇
應(yīng)收會計工作職責(zé) 1
1.編制銷售臺賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進(jìn)行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 2
1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的.核款、對帳工作。
3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 3
1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;
4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 5
1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的`賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 6
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 7
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé) 8
1、每月提交本月開票計劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;
2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的.記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;
6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作
應(yīng)收會計工作職責(zé) 9
1、應(yīng)收對帳單制作,審核;
2、與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;
4、審核加盟店會員卡申購;
5、開寄一般納稅人發(fā)票;
6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;
應(yīng)收會計工作職責(zé) 10
1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;
2、每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;
3、及時完成應(yīng)收賬款的`核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的`文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 12
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的'錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 13
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風(fēng)險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外英文銷售合同的信息維護(hù),公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn),開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的.銷售團(tuán)隊溝通并及時催款,對收款情況進(jìn)行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn),并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應(yīng)收賬款核對;
3、負(fù)責(zé)店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的.進(jìn)銷存;
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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