應(yīng)收會計工作職責(zé)優(yōu)秀[15篇]
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的'整理與審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表,提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的.賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。
8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的`提列;
6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計提;
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn),未實現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的`真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理; 2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的'溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況,及時催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進(jìn)回款;
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費用;
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的.審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的'開具或復(fù)核;
2、增值稅進(jìn)項發(fā)票的跟催、認(rèn)證,對合同信息的整理、分類、歸檔;
3、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作,定期進(jìn)行對賬,對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析,并根據(jù)集團(tuán)要求,編制各類賬款分析報表;
4、每月憑證錄入;
5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理;
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的`催收;
6、審核銷售出庫,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);
7、編制應(yīng)收賬款分析報告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2.負(fù)責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;
3.負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的`錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的.對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項,定期與業(yè)務(wù)部門溝通,催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的.財務(wù)模塊管理,并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。
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