審計經(jīng)理工作職責(zé)(集錦15篇)
審計經(jīng)理工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;
2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險和內(nèi)控角度給予建議;
3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別評估和及時解決;
4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
審計經(jīng)理工作職責(zé)2
1 遵循獨立審計準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2 負(fù)責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3 對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項目預(yù)(概)算決算大額資金采購的'招投標(biāo),把現(xiàn)場管控合同審計招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3 對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4 通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5 建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進(jìn)行專項審計
5 定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。
6 實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經(jīng)理工作職責(zé)3
1 負(fù)責(zé)所轄公司審計組的.績效考核及管理工作;
2 負(fù)責(zé)所轄公司財務(wù)管控財務(wù)收支財務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計;
3 審計隊伍組織建設(shè);
4 所轄公司審計整改復(fù)查;
5 負(fù)責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。
審計經(jīng)理工作職責(zé)4
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;
3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的`擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;
4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;
5、公司指定項目的審計;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)5
職責(zé):
1、參與制定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度;根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;
2、對公司項目工程進(jìn)行合規(guī)性審計(投資立項及前期費用、工程設(shè)計、招投標(biāo)、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結(jié)算決算、工程項目檔案管理),并出具審計報告;
3、對建設(shè)項目的反舞弊、反腐敗及合規(guī)性進(jìn)行重點審計;
4、跟進(jìn)審計結(jié)果的落實整改情況,對所發(fā)現(xiàn)的審計問題提出整改措施并負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)審計工作。
任職要求:
1、工程管理、工程造價或會計財務(wù)類等專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、熟悉各類審計法規(guī)及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的'工程類審計經(jīng)驗;
4、清晰嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃悸,良好的表達(dá)和溝通能力,扎實的寫作能力;
5、堅持原則、忠誠、誠信,較強(qiáng)的問題分析和問題解決能力;
6、服務(wù)過大型的事務(wù)所或大型企業(yè)為佳。
審計經(jīng)理工作職責(zé)6
1 擬定并制定審計計劃和審計預(yù)算;
2 組織實施財務(wù)審計管理審計和效益審計等;
3 擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5 督促審計結(jié)論和建議的落實;
6 負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)7
1、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo),制定本部門工作目標(biāo)并且全面負(fù)責(zé)本部門的工作;
2、 貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計規(guī)范和審計工作細(xì)則;
3、具體負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟(jì)活動的審計監(jiān)督;
4、對財務(wù)預(yù)決算進(jìn)行審計,對資金的`管理和使用進(jìn)行監(jiān)督;
5、對財產(chǎn)、物資增減和使用的真實、合法及效益性進(jìn)行審計監(jiān)督;
6、審計財務(wù)部的會計報表;
7、對財務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查;
8、審核有關(guān)項目財務(wù)收支的真實、合法和效益性。
審計經(jīng)理工作職責(zé)8
1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的'審計。
2、獨立承擔(dān)中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。
4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)9
1 審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2 對嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3 分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4 負(fù)責(zé)公司工程項目預(yù)算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5 負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的`招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過程審計監(jiān)督;
6 對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。
審計經(jīng)理工作職責(zé)10
1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;
3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應(yīng)用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;
6 常規(guī)審計前的`系統(tǒng)調(diào)研審計風(fēng)險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對接和配合;
7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理項目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;
8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)11
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的.執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進(jìn);
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;
審計經(jīng)理工作職責(zé)12
1、在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);
2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;
3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的'內(nèi)部控制審計工作;
5、能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)13
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、對審計計劃實施方案進(jìn)行調(diào)整和分解;
3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
6、督促審計結(jié)論和建議的`落實, 向領(lǐng)導(dǎo)匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
7、參與現(xiàn)場審計,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。
審計經(jīng)理工作職責(zé)14
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務(wù)審計工作目標(biāo)、財務(wù)審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務(wù)及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;
3、組織對集團(tuán)及子公司的日常財務(wù)審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的'有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風(fēng)險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;
6、監(jiān)控并推進(jìn)公司制度流程建設(shè),定期進(jìn)行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;
7、組織對集團(tuán)異動審計制度及流程的審計,組織人員進(jìn)行異動人員的審計實施并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)15
1、能獨立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計工作;
2、負(fù)責(zé)審計項目的審計計劃編制調(diào)整和執(zhí)行;
3、對項目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;
4、對審計風(fēng)險進(jìn)行判斷和控制;
5、對項目進(jìn)行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進(jìn)行考核;
6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶關(guān)系;
7、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。
8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;
9、具有5年以上會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;
10、能夠獨立或帶領(lǐng)團(tuán)隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的`溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經(jīng)驗及較強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)能力;
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