審計經(jīng)理工作職責
審計經(jīng)理工作職責1
職責:
1、負責根據(jù)公司要求、審計年度工作目標,結(jié)合部門實際情況,制定和動態(tài)修整;
2、組織相關(guān)部門建立、優(yōu)化、推行財務(wù)審計、專項審計、內(nèi)控審計等相關(guān)流程和制度,為集團規(guī)范內(nèi)部管理和降低經(jīng)營風險提供良好的支持保障;
3、負責對集團工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的`工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制進行審查和評價;
4、負責對集團及各分公司專項審計,不限于企業(yè)內(nèi)部控制審計、工程發(fā)包及招標審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟效益審計等。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè),具備中級職稱;
2、3-5年以上房地產(chǎn)行業(yè)審計工作經(jīng)驗,有豐富的財務(wù)核算及管理經(jīng)驗;
3、熟悉國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;
4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真,有良好的職業(yè)道德;
5、熟練運用會計電算化,熟練使用ERP財務(wù)軟件。
審計經(jīng)理工作職責2
職責:
1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。
2、對工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計情況進行審核;
3、對工程變更簽證、工程預決算情況的`審計情況進行審核。
4、對工程款支付、工程驗收進行監(jiān)督和審計的情況進行審核。
5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監(jiān)督及審計的情況進行審核。
6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。
任職要求:
1、工程管理或?qū)徲嫷葘I(yè),大專以上學歷;
2、五年以上大型或集團企業(yè)綜合部門的工作履歷,特別是會制作標書;
3、精通工程管理、審計、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)知識,掌握內(nèi)部審計相關(guān)制度,熟悉公司經(jīng)營管理情況,熟悉審計相關(guān)業(yè)務(wù)流程,熟練運用工程核算軟件及審計、財務(wù)軟件;
4、很強的執(zhí)行力,較強的組織領(lǐng)導、協(xié)調(diào)溝通能力和學習、文字、語言表達能力;
5、保密意識強。
審計經(jīng)理工作職責3
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;
4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的'問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;
5、公司指定項目的審計;
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責4
協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;
獨立完成制度財務(wù)成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進行通報;
對管理人員進行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟責任審計;
參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認管理上存在的'問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;
上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
審計經(jīng)理工作職責5
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準確;
3、負責對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;
4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的.問題和風險,提出整改建議;
6、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責6
職責:
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務(wù)預算的`執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。
審計經(jīng)理工作職責7
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;
2、負責制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計,負責審計過程中的`現(xiàn)場復核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責8
1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的.落實;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責9
1、按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;
2、負責審計數(shù)據(jù)的準確性;
3、制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導審批,待領(lǐng)導批準后,負責年紀審計工作計劃的`具體實施;
4、對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;
5、對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;
6、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;
7、對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;
9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10、組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導安排進行審計。
審計經(jīng)理工作職責10
1、根據(jù)審計情況,收集相關(guān)的事實依據(jù),編寫審計工作底稿
2、根據(jù)審計工作底稿,編寫相關(guān)的`審計報告、整改意見及審計建議
3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時和相關(guān)人員進行溝通、確認
4、對被審計單位整改情況進行后續(xù)跟蹤
5、負責審計資料的收集、整理、上報歸檔工作
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
7、保守公司商業(yè)秘密
審計經(jīng)理工作職責11
1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風險為導向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;
3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4 主導規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;
5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應(yīng)用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的.具體指南或操作辦法;
6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研審計風險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;
7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風險管理項目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;
8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10 領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責12
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;
4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的`合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經(jīng)營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);
6、負責對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標進行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;
7、負責對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標進行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。
審計經(jīng)理工作職責13
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;
審計經(jīng)理工作職責14
1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;
2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;
3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的`需求提出和測試工作。
審計經(jīng)理工作職責15
1、完善以風險為導向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的'潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風險應(yīng)對措施,形成專項報告;
5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
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