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審計經(jīng)理工作職責

時間:2023-11-04 18:37:16 工作職責 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責常用【15篇】

審計經(jīng)理工作職責1

  1 擬定并制定審計計劃和審計預算;

  2 組織實施財務(wù)審計管理審計和效益審計等;

  3 擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5 督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6 負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責2

  1、協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;

  2、制定財務(wù)審計工作計劃,編制財務(wù)審計具體方案,獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

  3、執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的'解決方案;

  4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

  5、有一定的工程審計經(jīng)驗;

  6、其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

審計經(jīng)理工作職責3

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的'問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責4

  1 審核公司及各子公司的.財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;

  2 對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

  3 分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  4 負責公司工程項目預算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;

  5 負責公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;

  6 對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。

審計經(jīng)理工作職責5

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;

  3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、督促審計結(jié)論和建議的'落實,向領(lǐng)導匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

  7、參與現(xiàn)場審計,負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。

審計經(jīng)理工作職責6

  職責:

  1、協(xié)助部門負責人制訂工程審計工作計劃;

  2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;

  3、起草工程審計項目的實施方案,經(jīng)審批后負責具體實施;

  4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發(fā)現(xiàn)的問題并形成初步審計結(jié)論和審計報告;

  5、負責定期跟蹤審計報告的'整改落實情況;

  6、負責整理與審計過程和結(jié)論有關(guān)的審計工作檔案;

  7、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

  任職資格:

  1、具有很強的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題能力,具備良好的道德水準和團隊協(xié)作精神;

  2、工程建筑、造價、房地產(chǎn)等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

  3、8年及以上工作經(jīng)驗,其中從事工程審計工作經(jīng)歷5年以上;

  4、具有工程造價師、二級或以上工程建造師資格,或同等高級專業(yè)證書;

  5、有一級建造師資質(zhì)證書者優(yōu)先;有大型工程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  6、了解國家有關(guān)施工項目管理的法規(guī)、政策,熟悉施工圖紙審查及招投標流程,具備獨立完成預結(jié)算編制和審核的能力。

  7、能經(jīng)常出差

審計經(jīng)理工作職責7

  1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán);

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責就初步審計結(jié)果與相關(guān)部門進行溝通;

  5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務(wù)、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);

  6、負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的`工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。

審計經(jīng)理工作職責8

  1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

  2、全面負責審計項目方案的審核與執(zhí)行,向董事會及高級管理層報告審計結(jié)果等;

  3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

  4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的'控制有效性;

  5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

審計經(jīng)理工作職責9

  1、根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;

  2、負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、負責對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;

  4、負責對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;

  6、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的'結(jié)果進行分析和報告;

審計經(jīng)理工作職責10

  1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風險清單,構(gòu)建風險體系;

  2、對可能出現(xiàn)的'風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;

  3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;

  4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;

  5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;

  6、完成上級領(lǐng)導分配的其它工作。

審計經(jīng)理工作職責11

  職責:

  (1)協(xié)助編寫完善公司內(nèi)部審計規(guī)章、稽核制度流程等。

  (2)完成總裁布置的各類審計任務(wù),出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;

  (3)主持、組織、參與、指導、監(jiān)督全國范圍內(nèi)所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;

  (4)根據(jù)審計結(jié)果和審計決定,跟進被審單位的`整改落實情況;

  (5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績、內(nèi)控管理等,并出具財務(wù)建議和決策支持;

  (6)監(jiān)督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;

  (7)參與并落實有關(guān)主管部門的各項任務(wù)等。

  任職資格:

  (1)全日制大學本科及以上學歷,財會類或?qū)徲嬵愊嚓P(guān)專業(yè)。

  (2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,具備獨立開展財務(wù)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力。

  (3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。

  (4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調(diào)能力。

  (5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創(chuàng)新精神,能適應長期多次出差。

  (6)年齡一般應在40周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。

審計經(jīng)理工作職責12

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

  2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;

  4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

  5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;

  6、組織內(nèi)審人員的`業(yè)務(wù)培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領(lǐng)導安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責13

  1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

  2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;

  3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;

  4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

  5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

審計經(jīng)理工作職責14

  1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風險為導向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;

  2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;

  3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4 主導規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;

  5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;

  6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研審計風險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)的`對接和配合;

  7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風險管理項目管理應用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;

  8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

  9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);

  10 領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責15

  1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。

  2、獨立承擔中型項目的'資料匯編及合并工作。

  3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。

  4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

  5、保持與客戶良好的溝通。

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