應(yīng)收會計工作職責(zé)(匯編15篇)
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、準(zhǔn)確及時的.做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準(zhǔn)相關(guān)報表,做到數(shù)字清晰、核算準(zhǔn)確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關(guān)報表及單據(jù),防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務(wù)處理;
3、及時完成應(yīng)收賬款的'核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的'真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的'核算和管理工作
3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負(fù)責(zé)核對客戶回款,做好客戶回款的跟進工作
5、負(fù)責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等
9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的.準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認(rèn)店鋪費用,并編制記賬憑證;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;
5、核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的.問題;
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責(zé)任心強。
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的核對,差異處理與溝通,結(jié)算及開票
4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計商場回款,編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管
5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點,審核盤盈盤虧表;
3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;
5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時,開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款),跟進收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;
8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的`支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;
4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應(yīng)收賬款分析報告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、應(yīng)收對帳單制作,審核;
2、與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;
4、審核加盟店會員卡申購;
5、開寄一般納稅人發(fā)票;
6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;
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