(推薦)應(yīng)收會計工作職責15篇
應(yīng)收會計工作職責1
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會計科目的`編制與跟進;
3、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應(yīng)收款予以預警;
5、核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
8、辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責2
1、負責公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負責公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的'真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責3
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責4
1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負責新房各類退款的`審核;
3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;
4、負責二手各類退款的審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責5
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);
2.加盟商收款、回款查詢,開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理,錄入回款以及應(yīng)收項目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;
5.銷售人員獎金的'計算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記,合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會計工作職責6
1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標;
2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護;
3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導;
4、制作月末預收賬款余額表,代墊余額表;
5、拜訪客戶,并提交制式化報告。
應(yīng)收會計工作職責7
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應(yīng)收會計工作職責8
1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項
3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的'跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會計工作職責9
1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責客戶的`材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責人復核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會計工作職責10
1、負責應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責11
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3、審核付款單、報銷單的`準確性;
4、負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5、編制付款和費用憑證;
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責12
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導匯報;有對逾期賬款的.催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。
應(yīng)收會計工作職責13
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;
2、開具增值稅發(fā)票;
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;
4、應(yīng)收賬款的'對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業(yè)務(wù)員進行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責14
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的'整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;
7、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責15
1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
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