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財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么

時(shí)間:2021-10-28 13:20:13 工作職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么1

  1、工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì);

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么

  2、工程財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

  3、項(xiàng)目開(kāi)工評(píng)審;

  4、工程跟蹤財(cái)務(wù)審計(jì);

  5、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等審計(jì)工作;

  6、能獨(dú)立完成分派科目審計(jì),獨(dú)立完成審計(jì)報(bào)告,輔助部門(mén)經(jīng)理完成審計(jì)報(bào)告。

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么2

  1、遵照公司內(nèi)部審計(jì)管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門(mén)完成公司內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,防范企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn);

  2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計(jì)制度,促使審計(jì)工作規(guī)范化;

  3、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,參與對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)成果、各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金的核算和使用、財(cái)務(wù)預(yù)算、會(huì)計(jì)核算規(guī)范情況進(jìn)行審計(jì),搜集審計(jì)證據(jù)及編制審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)工作按時(shí)完成;

  4、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)要求,指導(dǎo)并監(jiān)督被審計(jì)部門(mén)整改工作,確保審計(jì)整改落實(shí)到位;

  5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么3

  1定期對(duì)公司的內(nèi)控體系進(jìn)行更新,并開(kāi)展內(nèi)控測(cè)試工作,包括但不限于更新風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、測(cè)試底稿及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);并執(zhí)行審計(jì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤程序及整改,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;

  2在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、內(nèi)控測(cè)試及突發(fā)性審計(jì)項(xiàng)目等工作。包括但不限于制定審計(jì)方案、非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作、問(wèn)題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)等,形成風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)的持續(xù)管理工作;

  3 配合外審團(tuán)隊(duì)在IFRS報(bào)表審計(jì)過(guò)程中的IT審計(jì)及內(nèi)控有效性測(cè)試對(duì)接工作;

  4 參與部門(mén)制度修訂,保證公司各業(yè)務(wù)制度的邏輯性及有效性;

  5 根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫(xiě)項(xiàng)目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和證據(jù);對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析并提出切合實(shí)際而有效的管理建議;

  6 遵循內(nèi)審道德標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及部門(mén)內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計(jì)和咨詢(xún)項(xiàng)目程序;

  7 與各業(yè)務(wù)部門(mén)和職能部門(mén)的各級(jí)人員等中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么4

  1.總公司、各分公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計(jì);

  2.總公司、各分公司財(cái)務(wù)報(bào)表季度或年度審計(jì);

  3.預(yù)算管理及執(zhí)行情況審計(jì);

  4.人事與薪酬管理情況審計(jì);

  5.采購(gòu)管理、工程項(xiàng)目管理、房屋場(chǎng)地租賃、車(chē)輛管理、合同管理審計(jì);

  6.實(shí)物資產(chǎn)管理審計(jì)(注:包括資金、固定資產(chǎn)、低值品);

  7.經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效審計(jì);

  8.內(nèi)部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計(jì);

  9.各職能中心和分子公司負(fù)責(zé)人、及關(guān)鍵崗位人員的離任審計(jì)。

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么5

  1、編制、審核集團(tuán)的合并報(bào)表并進(jìn)行分析,保證集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)、正確、可控,確保財(cái)務(wù)分析的及時(shí)、有效;

  優(yōu)化財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),對(duì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行揭示與追蹤;

  2、編制集團(tuán)五年長(zhǎng)期預(yù)測(cè):

  參與年度預(yù)算表單的`設(shè)計(jì),編制、審核集團(tuán)的年度預(yù)算合并,并進(jìn)行分析

  審核及預(yù)測(cè)區(qū)域利潤(rùn)目標(biāo),出具利潤(rùn)目標(biāo)建議

  對(duì)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤和管理

  3、擬定、更新與宣導(dǎo)集團(tuán)會(huì)計(jì)制度及其他會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性文件,建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化;

  4、根據(jù)財(cái)務(wù)中心的檢視計(jì)劃,組織規(guī)劃會(huì)計(jì)部的檢視,對(duì)子公司的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,保證集團(tuán)的相關(guān)制度和要求得到有效執(zhí)行;

  5、參與實(shí)施財(cái)務(wù)核算有關(guān)的信息化建設(shè),協(xié)助主導(dǎo)部門(mén)在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行推廣、培訓(xùn),并對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)更新;

  6、編制、審核年報(bào)、中報(bào)財(cái)務(wù)信息的公開(kāi)披露信息,同時(shí)關(guān)注外部財(cái)務(wù)指標(biāo),維護(hù)集團(tuán)健康的財(cái)務(wù)形象;

  7、為集團(tuán)其他部門(mén)提供會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)(財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、敬職調(diào)查、其他專(zhuān)項(xiàng)服務(wù));

  8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)個(gè)人目標(biāo);

  并對(duì)財(cái)務(wù)體系的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)分析相關(guān)知識(shí)的指導(dǎo)與培訓(xùn)

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么6

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)審計(jì)年度工作計(jì)劃及季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施;

  2、建立、健全公司財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)審計(jì)管理辦法、流程和各項(xiàng)規(guī)章制度;

  3、組織對(duì)集團(tuán)及子公司的日常財(cái)務(wù)審計(jì)及經(jīng)營(yíng)審計(jì),抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見(jiàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理;

  4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計(jì),對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對(duì)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

  5、制定年度及季度風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)計(jì)劃,并組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;

  6、監(jiān)控并推進(jìn)公司制度流程建設(shè),定期進(jìn)行梳理、審計(jì),提升制度流程執(zhí)行效率;

  7、組織對(duì)集團(tuán)異動(dòng)審計(jì)制度及流程的審計(jì),組織人員進(jìn)行異動(dòng)人員的審計(jì)實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)審計(jì)的職責(zé)是什么7

  1、參與制定部門(mén)年度審計(jì)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

  2、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改善情況進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)進(jìn)行跟蹤審計(jì);

  3、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人推進(jìn)流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計(jì)效率和質(zhì)量;

  4、部門(mén)負(fù)責(zé)人交代的其他事項(xiàng)。

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