(優(yōu))財務審計工作職責3篇
財務審計工作職責1
一、審計準備階段(審計前期階段)
1、接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。
2、組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。
3、對被審計單位(人),進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。
4、確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領導審閱批準。
5、編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領導審閱批準。
6、下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。
7、將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。
二、審計實施階段
1、對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。
(1)按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(2)按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。
(3)按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。
(4)抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻
(5)根據(jù)審計工作需要,找有關人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。
(6)在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。
2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的'問題及有關情況。
3、審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。
4、實施相關的追加審計程序。
5、審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在
審計報告中反映的問題和需披露的事項。
三、審計報告階段
1、審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。
2、審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。
3、審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。
4、將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。
5、對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。
6、將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。
7、將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。
8、向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。
四、審計報告的終結(jié)階段
1、審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。
2、將整理好的審計檔案裝訂成冊。
財務審計工作職責2
一、對納入學校財務統(tǒng)一管理的部門(單位)的財務收支審計
1.根據(jù)學校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預算支出現(xiàn)象,如有形成的原因是什么。
2.審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領現(xiàn)象。
3.單位有無自收自支,私設“小金庫”問題。
二、對未納入學校財務統(tǒng)一管理單位的資金審計。
1.單位的賬目設置和管理是否合法、規(guī)范,有無多頭開戶、業(yè)務內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。
2.是否在銀行設立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務都通過銀行轉(zhuǎn)賬。
3.資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。
4.支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。
三、對校內(nèi)經(jīng)濟實體的業(yè)務審計。
1.收費標準是否合理,與學校之間有無協(xié)議。
2.收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學校資金現(xiàn)象。
3.應上繳學校的承包金是否及時足額上繳
4.財務管理制度是否健全,報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍,有無不真實、不合法支出等問題。
四、對小型土建、維修工程項目的審計
1.項目的'立項、招標、驗收、結(jié)算是否按學校規(guī)定程序進行。
2.施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,合同內(nèi)容是否齊全。
3.審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。
財務審計工作職責3
1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;
2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;
3、協(xié)助做好經(jīng)濟指標測算工作;
4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作;
5、協(xié)助做好內(nèi)控制度管理;
6、領導交辦的其他工作。
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