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中級審計理論與實務《總論》預測試題

時間:2025-05-18 16:55:05 審計師 我要投稿
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中級審計理論與實務《總論》預測試題

  一、單項選擇題

中級審計理論與實務《總論》預測試題

  1、如果審計范圍受到限制,可能產生的影響不具有廣泛性,注冊會計師可能出具的審計意見類型是:

  A、無保留意見

  B、保留意見

  C、否定意見

  D、無法表示意見

  【正確答案】 B,該題針對“社會審計的審計報告”知識點進行考核

  2、在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)后,如果認為錯報單獨或累計起來對財務報表的影響不重大,注冊會計師應當發(fā)表的審計意見是:

  A、保留意見

  B、無保留意見

  C、無法表示意見

  D、否定意見

  【正確答案】 B,該題針對“社會審計的審計報告”知識點進行考核

  3、下列有關內部審計報告的表述中,錯誤的是:

  A、內部審計報告的主要內容包括審計概況、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結論、審計意見和審計建議

  B、審計概況是對內部審計項目的總體情況的介紹和說明,一般應包括審計目標、審計范圍、審計內容及重點、審計方法、審計程序及審計時間等

  C、審計依據(jù)是實施內部審計所依據(jù)的相關法律法規(guī)、內部審計準則等規(guī)定,內部審計報告應當聲明內部審計是按照內部審計準則的規(guī)定實施的,若存在未遵循該準則規(guī)定的情形,應當做出解釋或說明

  D、內部審計人員提出的結論僅限于對部分經(jīng)營活動和內部控制進行評價

  【正確答案】 D,該題針對“內部審計的審計報告”知識點進行考核

  4、下列有關內部審計報告的表述中,錯誤的是:

  A、內部審計報告的收件人應當是與審計項目有管理和監(jiān)督責任的機構或人員

  B、內部審計報告的附件是對審計報告正文進行補充說明的文字和數(shù)字資料

  C、內部審計報告的日期為內部審計機構負責人批準送出日

  D、內部審計報告應當聲明內部審計是按照內部審計準則的規(guī)定實施的,若存在未遵循該準則的情形,應當做出解釋和說明

  【正確答案】 C,該題針對“內部審計的審計報告”知識點進行考核

  5、下列有關內部審計的審計報告的說法中,錯誤的是:

  A、內部審計報告通常為簡式審計報告

  B、內部審計報告是內部審計活動成果的體現(xiàn),是內部審計人員與被審計單位、組織管理層和其他相關各方進行溝通和交流的媒介,也是內部審計活動為組織增加價值、促進組織目標實現(xiàn)的重要手段

  C、作為內部審計活動的最終成果,內部審計報告對被審計單位的經(jīng)營活動和內部控制進行評價,并且提出改進建議

  D、內部審計報告是指內部審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計事項做出審計結論,提出審計意見和審計建議的書面文件

  【正確答案】 A,該題針對“內部審計的審計報告”知識點進行考核

  6、下列關于內部審計報告的敘述中,正確的是:

  A、內部審計人員只能在審計結束后提交最終審計報告

  B、內部審計范圍只涉及企業(yè)內部的經(jīng)營活動

  C、內部審計報告因為是企業(yè)內部的報告,所以不需要進行復核

  D、內部審計報告的收件人應當是與審計項目有管理和監(jiān)督責任的機構或個人

  【正確答案】 D,該題針對“內部審計的審計報告”知識點進行考核

  7、下列關于審計報告內容的表述,不正確的是:

  A、審計人員應運用職業(yè)判斷,在防范審計風險的情況下,按照重要性原則,從真實性、合法性、效益性方面提出審計評價意見

  B、審計組只對所審計的事項發(fā)表審計評價意見

  C、在審計報告中需要包括審計發(fā)現(xiàn)的移送處理事項的事實和移送處理意見,包括涉嫌犯罪的事項

  D、審計期間被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)整改的,審計報告還應當包括有關整改的情況

  【正確答案】 C,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  8、下列各項中,不屬于國家審計報告內容的是:

  A、被審計單位基本情況

  B、審計內容

  C、審計評價意見

  D、審計組人員構成及分工

  【正確答案】 D,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  9、下列各項中,通常不屬于審計機關公布審計結果時不得公布的信息的是:

  A、對被審計單位的處罰決定

  B、涉及商業(yè)秘密的信息

  C、涉及國家秘密的信息

  D、正在調查、處理過程中的事項

  【正確答案】 A,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  10、審計機關對被審計單位違反國家規(guī)定的財政收支、財務收支行為,依法做出處理處罰的書面文件是:

  A、審計報告

  B、審計移送處理書

  C、審計決定書

  D、審計建議函

  【正確答案】 C,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  11、下列關于我國國家審計報告的表述中,正確的是:

  A、審計組的審計報告反映的是審計機關的最終意見

  B、審計組的審計報告是審計機關對外出具的審計報告

  C、審計機關的審計報告反映的是審計機關的最終意見

  D、審計機關的審計報告是提出的內部審計文書

  【正確答案】 C,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  二、多項選擇題

  1、根據(jù)審計報告的詳略程度,審計報告可以分為:

  A、詳式審計報告

  B、無保留意見審計報告

  C、簡式審計報告

  D、標準審計報告

  E、非標準審計報告

  【正確答案】 AC,該題針對“審計報告概述”知識點進行考核

  2、下列關于審計報告的說法中正確的有:

  A、審計報告是評價審計人員工作、控制審計質量的重要依據(jù)

  B、審計報告是審計人員發(fā)表審計意見和提出審計建議的載體

  C、內部審計報告是具有法律效力的證明文件,起到經(jīng)濟鑒證的作用

  D、審計報告是為國家宏觀經(jīng)濟決策服務的重要信息來源

  E、國家審計的審計報告是國家審計機關向被審計單位作出審計決定的依據(jù)

  【正確答案】 ABDE,該題針對“社會審計的審計報告”知識點進行考核

  3、內部審計報告的編制應當符合下列要求:

  A、實事求是、不偏不倚地反映被審計事項的事實

  B、要素齊全、格式規(guī)范,完整反映審計中發(fā)現(xiàn)的重要問題

  C、邏輯清晰、用詞準確、簡明扼要、易于理解

  D、充分考慮所有審計項目,進行詳細審計

  E、針對被審計單位業(yè)務活動、內部控制和風險管理中存在的主要問題或者缺陷提出可行的改進建議,以促進組織實現(xiàn)目標

  【正確答案】 ABCE,該題針對“內部審計的審計報告”知識點進行考核

  4、下列關于審計組的審計報告和審計機關的審計報告的說法,正確的有:

  A、審計組的審計報告是以審計組的名義征求被審計對象的意見

  B、審計機關的審計報告是由審計機關按照規(guī)定程序對審計組的審計報告進行審議后提出的審計報告

  C、審計組的審計報告是對外出具的審計報告

  D、審計組的審計報告落款是審計組,要注明“征求意見稿”,不編號

  E、審計機關的審計報告落款為被派出審計組的審計機關,進行編號

  【正確答案】 BDE,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  5、國家審計中,審計工作報告的內容包括:

  A、對本級預算執(zhí)行情況的總體評價

  B、加強預算管理的意見

  C、本級預算執(zhí)行中存在的主要問題及糾正和處理情況

  D、管理層對財務報表的責任段

  E、審計后政府及各部門的整改情況

  【正確答案】 ABCE,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

  6、下列關于國家審計報告撰寫要求的表述中,正確的有:

  A、審計報告的格式應該嚴格依照審計機關的相關規(guī)定

  B、審計報告中所做出的審計評價只需支出被審計單位的不足

  C、審計報告中對問題的揭示,應該做到全面與重點有機結合

  D、審計報告的具體內容部分必須主次清楚、內容連貫完整

  E、審計人員應力求在審計報告的行文和用語上實現(xiàn)規(guī)范化

  【正確答案】 ACDE,該題針對“國家審計的審計報告”知識點進行考核

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